Обществени поръчки / Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата
Договор №: ОА-45
Дата на плащане: 2014-11-27
Към контрагент: РОЕЛ 98
Размер на плащане: 213.00 лв.
Основание за плащане:
Фактура 0110056357/14.11.2014 г.
<-- Обратно към поръчката